为验证公司管理体系运行的适应性、符合性和有效性,根据公司2020年度内部审核计划和内部审核实施计划的安排,近日公司开展了为期两天的内部审核工作。
本次内审覆盖管理体系所有要素,通过观察现场、文件评审、查阅记录等方式对公司管理体系运行进行检查,并对检查出的不符合项进行了通报。要求各部门对不符合项整改举一反三,进行原因分析,提出纠正预防措施进行整改。
此次内审工作的开展要求各部室在今后工作中要进一步提升管理意识、管理能力和管理的主动性,加强部门之间的沟通交流,加强监督考核,加大知识培训力度,认真梳理工作流程,推动公司体系管理工作有效运行和持续改进。

王思伟经理传达会议精神