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交投公司对新路集团2020年度综合内审整改情况进行验收
作者:审计监察部 发布时间:2021/11/19 阅读次数:1855
2021年11月19日上午,交投公司对新路集团及下属各单位2020年度内部综合审计整改结果进行了验收。验收组由交投公司财务总监李大鹏带队、法务审计部、财务部等4人参加。
验收组人员根据新路集团制定的整改措施及方案,通过查阅各类整改资料,逐一对存在问题整改情况进行了核查、验收,并对今后工作中的同类问题管理作出了进一步要求。
新路集团将根据交投公司提出的要求及审计建议,进一步规范集团公司各项业务活动,降低管理风险,促进管理水平不断提升。
 

 

 

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